Добрый день, коллеги! Согласно условиям договора заказчик обязан возместить нам командировочные расходы (проезд, суточные, проживание). После предъявления всех документов подтверждающих командировочные расходы, заказчик убрал суммы НДС с билетов. Помогите правомерно или нет заказчик сделал? У себя в учете данные расходы отразила на счете 76 в полном объеме, НДС к вычету по ж/д билетам не принимала.